一、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门: 合肥市少年儿童图书馆 金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0.21 |
0.21 |
0 |
0.21 |
0.21 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
1.99 |
1.99 |
0 |
1.99 |
1.99 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
1.99 |
1.99 |
0 |
1.99 |
1.99 |
0 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
总计 |
2.2 |
2.2 |
0 |
2.2 |
2.2 |
0 |
二、2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元,支出决算为2.20万元,完成预算的100%;较上年减少0.13万元,下降5.58%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务用车次数同时财政压减预算支出,牢固树立过紧日子思想。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.21万元,占9.55%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元,占90.45%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国(境)业务。决算数与上年持平的主要原因是我单位近年来无因公出国(境)业务。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2022年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2、公务接待费预算为0.21万元,支出决算为0.21万元,完成预算的100%;较上年减少0.02万元,下降8.70%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少安排公务参观考察活动同时财政压减预算支出,牢固树立过紧日子思想。主要用于公务接待所发生的必要餐饮费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2022年,国内公务接待共2批,12人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3、公务用车购置及运行维护费预算为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成预算的100%;较上年减少0.11万元,下降5.24%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务用车次数同时财政压减预算支出,牢固树立过紧日子思想。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位2022年度无车辆购置。决算数较上年减少与上年持平的主要原因是我单位近年来无车辆购置。2022年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成预算的100%;较上年减少0.11万元,下降5.24%。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格按照预算合理安排支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响我单位减少公务用车次数同时财政压减预算支出,牢固树立过紧日子思想。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆维护以及加油、保险等费用开支。车辆维护以及加油、保险等费用开支。截至2022年12月31日,我单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。